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2015年文化體制改革單位部門預算

發(fā)布日期:2015-03-26

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文化體制改革單位主要職能

  在市委宣傳部的指導下,組織本市市屬國有文藝院團開展劇目創(chuàng)作、排練、演出;培育優(yōu)秀文藝人才;促進本市文化大發(fā)展大繁榮,豐富廣大市民群眾精神文化生活。

2015年文化體制改革單位預算編制說明

文化體制改革單位部門預算是包括下屬10家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位10家。2015年,文化體制改革單位部門預算支出總額為48,588萬元,其中:財政撥款支出預算36,931萬元。財政撥款支出預算中,基本支出28,938萬元;項目支出7,993萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“文化體育與傳媒支出”科目30,334萬元,主要用于本市市屬國有文藝院團及上海大劇院的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和事業(yè)發(fā)展所需的項目經(jīng)費。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目4,488萬元,主要用于單位退休經(jīng)費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目1,291萬元,主要用于繳納本部門所屬預算單位的在職人員醫(yī)療保險。
4.“住房保障支出”科目819萬元,主要用于繳納本部門所屬預算單位在職人員公積金。

 

2015年部門財務收支預算總表
       
編制部門:文化體制改革單位 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 369,314,596 一、文化體育與傳媒支出 410,009,028
1.一般公共預算資金 369,314,596 二、社會保障和就業(yè)支出 45,017,884
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 18,873,468
二、事業(yè)收入 76,844,820 四、住房保障支出 11,977,704
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入 39,718,668    
       
       
       
       
       
       
收入總計 485,878,084 支出總計 485,878,084

 

2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
             
編制部門:文化體制改革單位   單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
207     文化體育與傳媒支出 303,335,400 224,141,252 79,194,148
207 01   文化 303,335,400 224,141,252 79,194,148
207 01 07 藝術表演團體 303,335,400 224,141,252 79,194,148
208     社會保障和就業(yè)支出 44,878,828 44,205,180 673,648
208 05   行政事業(yè)單位離退休 44,878,828 44,205,180 673,648
208 05 02 事業(yè)單位離退休 44,217,828 44,205,180 12,648
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 661,000   661,000
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12,914,652 12,848,652 66,000
210 05   醫(yī)療保障 12,848,652 12,848,652  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 12,848,652 12,848,652  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 66,000   66,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 66,000   66,000
221     住房保障支出 8,185,716 8,185,716  
221 02   住房改革支出 8,185,716 8,185,716  
221 02 01 住房公積金 8,185,716 8,185,716  
合計 369,314,596 289,380,800 79,933,796
             

 

2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
     
編制部門:文化體制改革單位 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經(jīng)濟分類類級科目編碼 經(jīng)濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 172,476,768
302 商品和服務支出 57,034,344
303 對個人和家庭的補助 52,390,896
304 對企事業(yè)單位的補貼  
305 轉(zhuǎn)移性支出  
307 債務利息支出  
309 基本建設支出  
310 其他資本性支出 7,478,792
399 其他支出  
     
     
     
合計 289,380,800

 

2015年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費預算情況表
      單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
115.7 13.7 83.2 18.8

2015年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費預算說明

  文化體制改革單位部門2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為115.7萬元,包括部門下屬10家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  2015年因公出國(境)費預算13.7萬元,主要安排下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  2015年公務用車購置及運行費預算83.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2015年公務接待費預算18.8萬元,主要安排全國性專業(yè)會議及交流演出接待,專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

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